為推動(dòng)內審整改工作持續有效進(jìn)行,根據《阜陽(yáng)交通能源投資有限公司關(guān)于2020年度內部綜合審計整改的通知》、《審計監督內控制度(試行)》及《綜合審計管理制度(試行)》的要求,11月10日,交投實(shí)業(yè)公司通過(guò)了2020年度內部綜合審計整改驗收。交投公司法務(wù)審計部牽頭,紀檢監察室、財務(wù)融資部派員參加了驗收。
交投實(shí)業(yè)內審驗收工作按照材料復核、驗收答辯、總結反饋三個(gè)環(huán)節進(jìn)行。材料復核環(huán)節,交投實(shí)業(yè)公司按照《內審整改措施與方案》、《內審整改情況及結果》所列清單內容逐項提供相關(guān)整改及支撐材料;驗收答辯環(huán)節,驗收組仔細查閱整改原始資料并提出相關(guān)疑問(wèn),交投實(shí)業(yè)公司對驗收組提出的問(wèn)題逐項予以解釋并得到驗收組的認可;總結反饋環(huán)節,驗收組詳細反饋了驗收情況。
內審驗收工作是確保內部審計工作有效性的重要抓手,本次內審工作有效推進(jìn)了交投實(shí)業(yè)公司的自我完善,為督促各部室提升各項工作能力提供了有力保障。
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