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市交投公司組織召開(kāi)2020年度內部綜合審計進(jìn)點(diǎn)會(huì )

發(fā)布時(shí)間:2021-07-23 11:06 信息來(lái)源: 法務(wù)審計部 瀏覽:1274 次
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為進(jìn)一步規范內控管理,防范管理風(fēng)險,按照公司年度工作計劃安排,交投公司于7月21日上午組織召開(kāi)2020年度內部綜合審計進(jìn)點(diǎn)會(huì )。審計小組成員、各部室負責人、各部室及子公司審計聯(lián)絡(luò )人員參加了本次會(huì )議。

會(huì )議宣讀了內部審計通知及審計公示,明確了本次審計工作時(shí)間節點(diǎn)和紀律要求,協(xié)審單位表示將嚴格按照審計“八不準”要求、遵守職業(yè)道德,做好保密工作,保證此次審計質(zhì)量;被審計單位代表表示,服從公司年度內部審計的安排,認真準備、積極配合審計組開(kāi)展內部審計工作。

會(huì )議要求,各部室、各子公司要正確認識年度內部審計工作,充分準備,支持配合協(xié)審單位工作,確保內部審計工作的順利進(jìn)行;協(xié)審單位工作人員要嚴格遵守內部審計工作程序,堅持風(fēng)險導向,抓重點(diǎn),保質(zhì)量,高效率,依法依規開(kāi)展內部審計工作;要加強審計成果的運用,推進(jìn)內審工作開(kāi)展及后續整改落實(shí),建立長(cháng)效機制,真正做到以控建制、以控促管、以控化險、以控增效。


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